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    “我们在关注新增长市场,创新和可持续发展战略转型方面取得了重要的进展”

    亲爱的股东,

    亲爱的读者,

    尽管面临许多全球挑战,但我们很高兴地宣布2022年的战略性进展和强劲的财务业绩。我们通过有效的定价策略,产品组合调整,抓住业务增长机会,和提高组织效率来实现这一目标,以抵消能源和材料成本的大幅上升。

    我们在战略转型方面取得了重要进展,特别专注于新兴市场的发展,创新和可持续发展。在有望实现增长的版块(如能源转型),我们落实了在绿色氢能生产和浮式海上风电的新订单。在2022年,我们将更专注于更有增长潜力和价值的细分市场,有助于未来的业务增长和提高利润率。鉴于同意在智利和秘鲁出售我们钢丝产品部的业务,我们将通过减少在波动较大市场的投入风险来进一步优化业务组合。

    可持续发展对我们的转型至关重要 ——既致力于最大程度地减少对我们自己的影响,又帮助他人最大程度地减少影响。重要的是,贝卡尔特已经连续第五年提高了其安全记录,并将通过雄心勃勃的目标将可持续发展绩效持续提高。我们骄傲的宣布,科学碳目标倡议组织(SBTi)已经验证了我们的近期和长期温室气体减少排放目标。同时,我们的外部ESG评级持续改善并受到了整个行业的认可,其中包括贝卡尔特被纳入布鲁塞尔泛欧交易所比利时领先可持续发展公司的 BEL ESG 指数。

    从财务角度看,我们提供了创纪录的合并销售水平,增长了17%,达到57亿欧元。考虑到价格上涨和对效率要求更高更富挑战性的市场,会导致更高的成本投入和更低的利用率,我们的EBIT达到4.59亿欧元实属不易。我们继续关注营运资金和现金流,让我们的净债务在2022年底的EBITDA比率为0.7倍,这表明了我们财务具有良好的韧性。

    基于这些强劲的结果,我们很高兴地宣布,董事会将于5月份向年度股东大会提议,每股1.65欧元的总股息,比上一年增加了10%。此外,董事会在2023年批准了另一项股票回购计划,因为贝卡尔特回购并取消了高达1.2亿欧元的流通股。

    继往开来,我们将坚定地继续转型的步伐。我们继续投资,以加快在核心技术和钢丝之外有潜力市场的增长。我们增加了创新和数字化方面的资源,为客户创造更多价值。

    尽管2023年所有业务部门开始良好运营,但经济的不确定性仍然存在。在2022年交付的强劲业绩和我们健康的财务状况使我们对进一步开展战略优先项目的实力更有信心。因此,我们继续坚定了要达到中期目标(2022-2026)主营业务增长3%+ CAGR和整个周期中息税前利润率增长9%至11%的。

    我们感谢客户、合作伙伴和股东们的持续信任和支持。

    我们要感谢各位员工的辛勤工作,热情饱满的干劲和勇于超越的精神。

    施爱华,首席执行官

    丁有仁,董事会主席